Skip to main content
Bu grup, hastayla başlayan ticari sürecin tüm aşamalarını birlikte yönetir: depo/ürün tanımı, teklif, satış, ödeme, e-Fatura ve banka hesapları.

Zincir

ModülİçerikSayfa
DepolarFiziksel/mantıksal stok birimiDepolar
ÜrünlerSatılabilen / stoklu kalemlerÜrünler
StoklarHareket, sayım, transferStok
TekliflerHastaya sunulan fiyat teklifiTeklifler
SatışlarTedavi/ürün/hizmet satış kaydıSatışlar
ÖdemelerTahsilat ve taksitÖdemeler
Faturalare-Fatura / e-Arşiv kesimiFaturalar
HesaplarBanka ve e-Fatura cari kartlarıHesaplar

Tipik akış

1

Hastaya teklif sunuldu

Tedavi paketi için fiyat tanımlı bir Offer yaratılır, Sent statüsüne geçirilir.
2

Teklif kabul edildi

Accepted statüsüne geçer; convertToSale() ile Sale kaydına dönüştürülür.
3

Satış işlendi

Kalemler eklenir, KDV hesaplanır; ürün kalemleri varsa stok düşer.
4

Tahsilat alındı

CustomerTransaction kaydıyla ödeme; taksitliyse vade tarihleri tutulur.
5

Fatura kesildi

Firma satış üzerinden manuel olarak Invoice oluşturur; bağlı entegratör (Nilvera/NES) üzerinden e-Fatura/e-Arşiv keser.